Онлайн консультации

Евгения Яковлева

На Ваши вопросы отвечает руководитель отдела
бухгалтерского аутсорсинга

Чтобы получить бесплатную консультацию бухгалтера нужно заполнить необходимые поля. Ответ будет отправлен на Ваш E-mail.

Платная консультация

Прежде чем задать свой вопрос, просмотрите внимательно уже имеющиеся ответы. Возможно, один из них подойдет и вам.

Нет подходящего ответа? Задайте свой вопрос
Строительство

Здравствуйте! очень рада с Вами познакомиться.На балансе с 2004г. стоит незавершонное сторительство. Из ненадобности необходимо сисать. Какие неободимо дать проводки?Передали в оперативное управление ОС.Без аренды, без какой либо платы,Какие неободимо дать проводки?Спасибо.

Добрый день! Открываем фирму по отделке помещений. Специфика ведения бухгалтерского учета будет соответствовать специфике бухучета в строительстве?

Добрый день!Помоги внести исправления в бухгалтерском и налоговом учетах по сложившейся ситуации:наша организация (ОСНО) проводила силами сторонней организации капитальный ремонт арендованного здания(полностью проводили электрообеспечение,ставили окна,двери), в договоре аренды кап ремонт предусмотрен за счет арендатора.Бухгалтер суммы затрат отразила на счете 08.3 и они с 2008г. так и болтаются на этом счете.При расчете налога на имущество за 2008,2009 годы эти суммы в налоговой декларации по налогу на имущество не учитывались.За 2010,1 полугодие 2011 г.данные суммы уже учитываются при расчете налога на имущество.Стоит ли подавать корректирующие расчеты по налогу на имущество (и не только!)или можно исправить как то в текущем периоде при обнаружении допущеной ошибки?

Добрый день.Вопрос: По договору строительного подряда были выполнены работы по устройству временных дорог (насыпь из песка, грунта и ж/б плит) вокруг строящего гаража на объекте(завод). Получен акт выполненных работ, счет-фактура по данному договору. В дальнейшем планируется демонтаж ж/б плит и использования их в строительстве на объекте. Как данные работы (по строительству временных дорог, и демонтаж ж/б плит) будут отражены в бухгалтерском и налоговом учете у застройщика-заказчика. Сейчас они учтены на счете 08.3. Надо ли их переводить на счет 01 (основные средства), начислять амортизацию ( по классификатору или на период строительства гаража) и, следовательно, платить налог на имущество. Период строительства гаража 6 месяцев и демонтаж дороги будет произведен через 6 месяцев.С уважением, Бабаева И.А.

День добрый! Подскажите У нас на организации находитьс я квартира как не завершенное строительство (взаимозачет за 4740 т.р.в 2008 году), сейчас мы решили ее продать за 2600 т.р. как пойдет это по балансу и по налогам? Какие налоги надо платить? КАК лучше сделать? Можно ли ее списать как то на учредителя ?

Расчет стоимости
Скачать прайс